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度内部审计工作总结.docx

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2017 年度内部审计工作总结 按照集团转型升级总体思路,为加快转型升级步伐, 2017 年度公司在稳步推进 新城开发 建设的同时,积极开展房地产及经营性项目,经营活动日益复杂。公司经营的快速发展对企业管理水平提出了更高的要求, 内部审计工作作为现代企业管理体系的重要组成部分,其有效实施对于公司有着重要意义。现就公司 2017 年度内部审计工作总结如下: 一、 2017 年度内部审计工作总结 1. 加强项目结算监督, 做好 基建工程审价 开展工程 项目竣工结算审计 ,加强 项目 投资管理,提高资金使用效率,最大限度地节约建设资金,这是内审工作的一项重要工作。 2017 年度,已完成 一期还建房项目竣工决算审计, 项目 送审 金额 438,176,086.21 元,审定 金额 401,293,558.48 元,核减工程造价 36,882,527.73 元,核减率为 8.42 % 。 此外,国际城一期项目 4#/5# 地块施工总承包工程竣工决算审计已 接近尾声,造价咨询公司已提交竣工决算报告初稿, 12 月可出具正式报告。 2. 开展财务收支审计,强化内部控制 为监督二级出资公司各项制度贯彻情况,揭示各出资公司经营管理薄弱环节,促进其健全自我约束机制,提高经济效益,监控出资公司财产的安全,促进财产物资的保值增值, 2017 年 9 月,公司委托会计师事务 所 对下属 六家子公司 2016 年元月至 2017 年 9 月 的财务收支状况、会计核算、财务管理制度及内部控制情况执行情况进行专项审计。截止目前,会计师事务 所 已提交各公司审计报告初稿 ,就各公司内部控制制度建设、组织机构设置、财务管理、工程管理等方面存在的不足之处提出了相关意见建议, 待核实确认并与事务所交换意见后出具正式报告。 二、 2018 年内部审计计划 1. 建立健全内部审计制度 根据《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国国家审计基本准则》、《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规及公司《公司章程》的规定 , 并结合公司实际情况 , 制定 公司内部审计 制度。 对公司内部审计 目的、工作职责及范围 、 审计工作程序 等作出明确规定。 2. 健全内审组织机构 , 建立培训教育长效机制,不断提高内审人员业务素质。 鉴于目前公司具体情况,暂不具备 设立独立审计部门 的条件,争取2018年度,在投资财务部增设一名专职内审人员,全面负责公司内部审计业务。同时建立 财务 人员培训教育长效机制,不定期就 内部审计理论与实务、内部审计工作规范、审计报告
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