2017
年度内部审计工作总结
按照集团转型升级总体思路,为加快转型升级步伐,
2017
年度公司在稳步推进
新城开发
建设的同时,积极开展房地产及经营性项目,经营活动日益复杂。公司经营的快速发展对企业管理水平提出了更高的要求,
内部审计工作作为现代企业管理体系的重要组成部分,其有效实施对于公司有着重要意义。现就公司
2017
年度内部审计工作总结如下:
一、
2017
年度内部审计工作总结
1.
加强项目结算监督,
做好
基建工程审价
开展工程
项目竣工结算审计
,加强
项目
投资管理,提高资金使用效率,最大限度地节约建设资金,这是内审工作的一项重要工作。
2017
年度,已完成
一期还建房项目竣工决算审计,
项目
送审
金额
438,176,086.21
元,审定
金额
401,293,558.48
元,核减工程造价
36,882,527.73
元,核减率为
8.42
%
。
此外,国际城一期项目
4#/5#
地块施工总承包工程竣工决算审计已
接近尾声,造价咨询公司已提交竣工决算报告初稿,
12
月可出具正式报告。
2.
开展财务收支审计,强化内部控制
为监督二级出资公司各项制度贯彻情况,揭示各出资公司经营管理薄弱环节,促进其健全自我约束机制,提高经济效益,监控出资公司财产的安全,促进财产物资的保值增值,
2017
年
9
月,公司委托会计师事务
所
对下属
六家子公司
2016
年元月至
2017
年
9
月
的财务收支状况、会计核算、财务管理制度及内部控制情况执行情况进行专项审计。截止目前,会计师事务
所
已提交各公司审计报告初稿
,就各公司内部控制制度建设、组织机构设置、财务管理、工程管理等方面存在的不足之处提出了相关意见建议,
待核实确认并与事务所交换意见后出具正式报告。
二、
2018
年内部审计计划
1.
建立健全内部审计制度
根据《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国国家审计基本准则》、《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规及公司《公司章程》的规定
,
并结合公司实际情况
,
制定
公司内部审计
制度。
对公司内部审计
目的、工作职责及范围
、
审计工作程序
等作出明确规定。
2.
健全内审组织机构
,
建立培训教育长效机制,不断提高内审人员业务素质。
鉴于目前公司具体情况,暂不具备
设立独立审计部门
的条件,争取2018年度,在投资财务部增设一名专职内审人员,全面负责公司内部审计业务。同时建立
财务
人员培训教育长效机制,不定期就
内部审计理论与实务、内部审计工作规范、审计报告写作要求和技巧
、内部
审计发现问题的思考与提炼
、
问题的成因分析及如何提出针对性建议
、
审计成果的利用
等内容进行业务培训,不断提高内审人员业务素质。
3
.认真开展各项内部审计
(1)
继续深入开展财务收支审计
结合
2017
年度内部审计情况,努力深化审计内容,对审计中发现的各类问题和整改建议及时通知各出资公司,加强督促力度,确保审计意见落到实处,务求取得审计实效。
(2)
加强工程项目审计
随着公司新城开发建设的稳步推进及二级房地产项目的开展,
公司在建工程项目日益增加,
加强工程项目审计,对于防范审计风险,强化工程项目过程监控,提高资金使用效益,发挥着十分重要的作用。
计划
2018
年度,抽取投资金额大、建设期长的在建工程项目实施事中审计,以进一步规范公司工程项目建设管理。
(3)
做好经营性项目经济效益审计
针对公司目前已实施的经营性项目,进行项目经济效益审计,
利用专门的审计方法,根据一定的审计标准,对被
经营性项目
的业务活动和管理活动进行审查,评价其人力、物力、财力利用的合理性、有效性和效益性,提出审计建议,
对经营性项目的
经济性、效率性、效果性作出评价,促其提高经济效益。
2017
年
11
月
29
日
度内部审计工作总结.docx